2016年度宁德市工业和信息化技术服务中心决算说明
来源: [经信委] 浏览次数: 发布时间: 2017-07-21 字体大小: 大 中 小-
按照《宁德市财政局关于批复宁德市经济和信息化委员会2016年度部门决算的通知》(宁财决(企)〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
宁德市工业和信息化技术服务中心主要职责是:1、协助市经信委推动企业与科研机构、高等院校的“产学研”联合;2、承担工业和信息化领域重点建设项目的相关前期咨询工作;3、为企业信息化和工业化管理体系认定工作提供咨询指导; 4、承担新建重大项目的前期协调服务工作;5、组织编辑出版《闽东企业家风采》第四辑;6、开展企业调研,帮助企业排忧解难;7、认真参与劳动协调三方机制工作,构建和谐企业;8、加大企业宣传与培训工作;9、继续推进企联组织建设,壮大会员和自身队伍;10、抓好其他服务工作。
二、部门预算单位基本情况
2016年本单位部门决算编制情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
宁德市工业和信息化技术服务中心
财政核拨
12人(含企联办2人)
10人(含企联办2人)
三、部门主要工作总结
2016年,本单位主要任务是:协助市经信委推动企业与科研机构、高等院校的“产学研”联合;承担工业和信息化领域重点建设项目的相关前期咨询工作;为企业信息化和工业化管理体系认定工作提供咨询指导;承担新建重大项目的前期协调服务工作;组织编辑出版《闽东企业家风采》第四辑;开展企业调研,帮助企业排忧解难;认真参与劳动协调三方机制工作,构建和谐企业;加大企业宣传与培训工作;继续推进企联组织建设,壮大会员和自身队伍;抓好其他服务工作。
四、2016年决算收支总体情况
2016年本单位年初结转和结余9.07万元,本年收入124.37 万元,本年支出125.31万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 8.13 万元。
(一)2016年本年收入124.37万元,比2015年决算数减少10.02 万元,减少7.45%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入124.32万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0.05万元。
(二)2016本年支出125.31万元,比2015年决算数减少3.72万元,减少2.88%,具体情况如下:
1. 基本支出108.71万元。其中,人员支出99.46 万元,公用支出 9.25 万元。
2. 项目支出16.60万元。
3. 上缴上级支出 0万元。4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出125.26万元,比2015年决算数减少3.73 万元,下降2.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)社会公益(项级科目)94.56 万元,较2015年决算数增加16.93万元,增长21.80%。主要用于在职人员基本支出和公用支出。
(二)事业单位医疗保险(项级科目)5.74 万元,较2015年决算数增加0.01万元,增长0.17%。主要用于在职人员缴纳单位负担部分的医疗保险支出。
(三)住房公积金(项级科目)7.15万元,较2015年决算数减少0.52万元,下降6.77%。主要用于在职人员缴纳单位部分的住房公积金支出。
(四)事业单位退休(项级科目)1.21万元,较2015年决算数减少20.83万元,下降94.50%。主要用于退休高龄补贴等支出。
(五)应用技术研究与开发(项级科目)16.60万元,较2015年决算数增加0.68万元,增长4.27%万元。主要用于业务费,工作经费支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0 万元,比2015年决算数增加0万元,无增长,主要原因是:2016年度无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.42万元,同比上年增加70.42%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于公务出国(境)团组。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出无增长,主要是:本单位无出国(境)团组活动。(二)公务用车购置及运行费2.12万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比支出增加82.75%。主要原因是:工作业务量增加主要是企业两化融合、工业品牌培育、企业先进质量管理等调研,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
(三)公务接待费0.30万元。主要用于工作误餐等方面的开支,累计接待 6 批次、接待总50人数。与2015年相比增加15.38%。主要是: 用于工作误餐等方面的开支。附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
- 【收藏】 【打印】 【关闭】